মেনু নির্বাচন করুন

বাজেট ২০১৯-২০

ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট

 

নাছিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ, এলজিডি আইডি নং ৩২৯১০৭৯, উপজেলাঃ ভাংগা, জেলাঃ ফরিদপুর।

 

অর্থবছরঃ ২০১৯-২০২০ খ্রিঃ

 

বাজেট প্রস্ত্তত সভার তারিখঃ ২৫/০৪/২০১৯ খ্রিঃ, ইউনিয়ন পরিষদ বিশেষ বাজেট সভায় অনুমোদনের তারিখঃ  ২৩/০৫/২০১৯ খ্রিঃ,

 

বাজেট উম্মক্ত সভার তারিখঃ ২৮/০৪/২০১৯ খ্রি.

 

খাতের নাম

পরবর্তী অর্থবছরের বাজেট (টাকা) আয়
অর্থবছরঃ ২০১৯-২০২০

চলতি অর্থবছরের সংশোধিত
বাজেট (টাকা)
২০১৮-২০১৯

পূর্ববর্তী অর্থবছরের
প্রকৃত (টাকা)
২০১৭-২০১৮

 
 

নিজস্ব তহবিল

অন্যান্য তহবিল

মোট

 

প্রারম্ভিক জের

৪৮০

-

৪৮০

৪৭৫

৪৭৫

 

প্রাপ্তি

 

 

 

 

 

 

কর আদায়

২০০,০০০

-

২০০,০০০

১৮০,০০০

১০৩,১২০

 

বকেয়া কর আদায়

৮৮,৫৩০

-

৮৮,৫৩০

১৩০,০০০

১১৮,৩৫০

 

পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস

৫,০০০

-

৫,০০০

-

-

 

হাট বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

৫২৫,০০০

-

৫২৫,০০০

৫০০,০০০

-

 

স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর ১% অর্থ

২৫০,০০০

-

২৫০,০০০

৪০০,০০০

৪২৩,৪০২

 

মোট সংস্থাপন আয়=

১,০৬৮,৫৩০

-

১,০৬৮,৫৩০

১,২১০,০০০

৬৪৪,৮৭২

 

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সূত্রে প্রাপ্ত

 

 

 

 

 

 

কাজের বিনিময়ে খাদ্য (উন্নয়ন)

-

২৫০,০০০

২৫০,০০০

১৫০,০০০

২৩৯,৫০৮

 

কাজের বিনিময়ে টাকা (উন্নয়ন)

-

২৫০,০০০

২৫০,০০০

১৫০,০০০

২৫১,৫০০

 

উপজেলা রাজস্ব(ইউপি কর্মচারিদের বেতন)

৫১৫,৩৫০

৫৭২,৪০০

১,০৮৭,৭৫০

৬৫৯,৭২২

৬৫৯,৭২২

 

অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচী

-

১,৭১২,০০০

১,৭১২,০০০

১,৭২৪,০০০

১,৭১২,০০০

 

টি আর (উন্নয়ন)

-

৩৮০,০০০

৩৮০,০০০

৩০০,০০০

৩৭৮,০০০

 

এডিপি (উন্নয়ন)

-

১০০,০০০

১০০,০০০

২৫০,০০০

৭৫,০০০

 

এলজিএসপি

-

১,৩০০,০০০

১,৩০০,০০০

১,১৯০,০০০

২,৬৩৮,৩৮৭

 

ইএএলজি

-

৫০,০০০

৫০,০০০

-

-

 

সরকারী থোক বরাদ্দ

-

-

-

৪০০,০০০

-

 

মোট সরকারী আয়=

৫১৫,৩৫০

৪,৬১৪,৪০০

৫,১২৯,৭৫০

৪,৮২৩,৭২২

৫,৯৫৪,১১৭

 

অন্যান্য প্রাপ্তি

-

 

-

-

-

 

ব্যবসা বা পেশা জীবিকার উপর কর

৪০,০০০

-

৪০,০০০

১৬,২০০

১৪,৫০০

 

শালিসি আদালত

৫,০০০

-

৫,০০০

-

-

 

জন্ম নিবন্ধন ফি

১২,০০০

-

১২,০০০

৪০,০০০

৩৫,০০০

 

চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী বাবদ প্রাপ্ত

-

৬২৯,০৫০

৬২৯,০৫০

৫৭২,৪০০

৫৭২,৪০০

 

মোট অস্যান্য আয়=

৫৭,০০০

৬২৯,০৫০

৬৮৬,০৫০

৬২৮,৬০০

৬২১,৯০০

 

শরিক কর্মসূচী

 

 

 

 

 

 

ভিজিডি

 

২,০৪০,৬৩০

২,০৪০,৬৩০

২,০০০,০০০

১,৭৮৪,৩৪৬

 

ভিজিএফ

-

১,৫৩৮,৭০০

১,৫৩৮,৭০০

১,২০০,০০০

৪৫৭,৮১৫

 

মোট শরিক আয়=

-

৩,৫৭৯,৩৩০

৩,৫৭৯,৩৩০

৩,২০০,০০০

২,২৪২,১৬১

 

মোট আয় =

১,৬৪০,৮৮০

৮,৮২২,৭৮০

১০,৪৬৩,৬৬০

৯,৮৬২,৩২২

৯,৪৬৩,০৫০

 

অর্থবছরঃ (ব্যয়)

 

খাতের নাম

পরবর্তী অর্থবছরের বাজেট (টাকা)
অর্থবছরঃ ২০১৯-২০২০

চলতি অর্থবছরের সংশোধিত
বাজেট (টাকা)
২০১৮-২০১৯

পূর্ববর্তী অর্থবছরের
প্রকৃত (টাকা)
২০১৭-২০১১৮

 
 

সংস্থাপন ব্যয়

নিজস্ব তহবিল

অন্যান্য তহবিল

মোট

 

চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী

৬৯৯,৬০০

৫৭২,৪০০

১,২৭২,০০০

১,২৭১,০০০

১,২৭২,০০০

 

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, ভাতা

৫১৫,৩৫০

৬২৯,০৫০

১,১৪৪,৪০০

৬৫৯,৭২২

৬৫৯,৭২২

 

আদায় কমিশন বাবদ ব্যয়

৪০,০০০

-

৪০,০০০

৪০,০০০

৪৪,২৯৮

 

আসবাবপত্র/ কম্পিউটার রÿণাবেÿণ

১৫,০০০

-

১৫,০০০

-

-

 

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মালামাল ক্রয়

২০,০০০

-

২০,০০০

২৫,০০০

১২,০০০

 

স্টেশনারী

৮,০০০

-

৮,০০০

৫০,০০০

-

 

বিদ্যুৎ বিল

১৫,০০০

-

১৫,০০০

১২,০০০

-

 

বিভিন্ন প্রকার সনদ ও রশিদ প্রিন্টিং

৩,০০০

-

৩,০০০

-

-

 

টেলিফোন/ইন্টারনেট বিল

২,০০০

-

২,০০০

-

-

 

অফিস রÿণাবেÿণ

২,৫০০

-

২,৫০০

-

-

 

ইউপির সংস্থাপন ব্যয় =

১,৩২০,৪৫০

১,২০১,৪৫০

২,৫২১,৯০০

২,০৫৭,৭২২

১,৯৮৮,০২০

 

অন্যান্য ব্যয়

-

-

-

-

-

 

সভার /মিটিং আপ্যায়ন

১০,০০০

-

১০,০০০

২৫,০০০

১৫,০০০

 

জাতীয় দিবস পালন

৫,০০০

-

৫,০০০

১০,০০০

-

 

জন্ম নিবন্ধন ব্যয়

১২,০০০

-

১২,০০০

৪০,০০০

২০,০০০

 

আপ্যায়ন

১০,০০০

-

১০,০০০

-

১০,০০০

 

ফটোকপি ও কম্পোজ

৫,০০০

-

৫,০০০

-

৮,০০০

 

পত্রিকা

৪,৫০০

-

৪,৫০০

৪,০০০

৪,৫০০

 

বিজ্ঞাপন, প্রচারনা ও মাইকিং

২,৫০০

-

২,৫০০

-

২,৫০০

 

শরিক কর্মসূচী (ভিজিডি ও ভিজিএফ)

-

৩,৫৭৯,৩৩০

৩,৫৭৯,৩৩০

৩,২০০,০০০

২,২৪২,১৬১

 

আর্থিক অনুদান ও দুঃস্থ /প্রতিবন্ধি সাহায্য

২,০০০

-

২,০০০

-

-

 

অডিট

৫,০০০

-

৫,০০০

১০,০০০

৫,০০০

 

বিবিধ

৫৯,৩২০

-

৫৯,৩২০

-

১০,০০০

 

মোট অন্যান্য ব্যয় =

১১৫,৩২০

৩,৫৭৯,৩৩০

৩,৬৯৪,৬৫০

৩,২৮৯,০০০

২,৩১৭,১৬১

 

উন্নয়ন মূলক ব্যয়

 

 

 

 

 

 

কৃষি

-

১০০,০০০

১০০,০০০

৩০০,০০০

৩০০,০০০

 

স্বাস্থ্য/স্যানিটেশন

-

১৫০,০০০

১৫০,০০০

১০০,০০০

১০০,০০০

 

পানি সরবরাহ

-

৪৫০,০০০

৪৫০,০০০

২৫০,০০০

২৫০,০০০

 

রাসত্মা ও যোগাযোগ

-

১,৯০০,০০০

১,৯০০,০০০

২,০০০,০০০

২,০০০,০০০

 

গৃহ নির্মান/ সংস্কার

-

৫০,০০০

৫০,০০০

-

-

 

শিÿা

-

২৫০,০০০

২৫০,০০০

২৫০,০০০

২৫০,০০০

 

সেচ ও বাঁধ

-

৭০,০০০

৭০,০০০

-

-

 

অন্যান্য (মসজিদ/মন্দির)

-

২০০,০০০

২০০,০০০

-

-

 

সংস্কৃতি ও খেলাধুলা এবং বিনোদন

-

৫০,০০০

৫০,০০০

-

-

 

প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়ন

-

৭৫,০০০

৭৫,০০০

১০০,০০০

১০০,০০০

 

পয়ঃনিষ্কাশন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

-

৫০,০০০

৫০,০০০

৫০,০০০

৫০,০০০

 

মানব সম্পদ উন্নয়ন

-

১০০,০০০

১০০,০০০

১২৫,০০০

১২৫,০০০

 

সক্ষমতা উন্নয়ন (ইএএলজি)

-

৫০,০০০

৫০,০০০

-

-

 

মোট উন্নয়ন ব্যয় =

-

৩,৪৯৫,০০০

৩,৪৯৫,০০০

৩,১৭৫,০০০

৩,১৭৫,০০০

 

মোট ব্যয়

১,৪৩৫,৭৭০

৮,২৭৫,৭৮০

৯,৭১১,৫৫০

৮,৫২১,৭২২

৭,৪৮০,১৮১

 

সমাপনী জের

২০৫,১১০

৫৪৭,০০০

৭৫২,১১০

-

-

 

মোট

১,৬৪০,৮৮০

৮,৮২২,৭৮০

১০,৪৬৩,৬৬০

৮,৫২১,৭২২

৭,৪৮০,১৮১