ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট |
|||||||
নাছিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ, এলজিডি আইডি নং ৩২৯১০৭৯, উপজেলাঃ ভাংগা, জেলাঃ ফরিদপুর। |
|||||||
অর্থবছরঃ ২০১৯-২০২০ খ্রিঃ |
|||||||
বাজেট প্রস্ত্তত সভার তারিখঃ ২৫/০৪/২০১৯ খ্রিঃ, ইউনিয়ন পরিষদ বিশেষ বাজেট সভায় অনুমোদনের তারিখঃ ২৩/০৫/২০১৯ খ্রিঃ, |
|||||||
বাজেট উম্মক্ত সভার তারিখঃ ২৮/০৪/২০১৯ খ্রি. |
|||||||
খাতের নাম |
পরবর্তী অর্থবছরের বাজেট (টাকা) আয়
|
চলতি অর্থবছরের সংশোধিত
|
পূর্ববর্তী অর্থবছরের
|
||||
নিজস্ব তহবিল |
অন্যান্য তহবিল |
মোট |
|||||
প্রারম্ভিক জের |
৪৮০ |
- |
৪৮০ |
৪৭৫ |
৪৭৫ |
||
প্রাপ্তি |
|
|
|
|
|
||
কর আদায় |
২০০,০০০ |
- |
২০০,০০০ |
১৮০,০০০ |
১০৩,১২০ |
||
বকেয়া কর আদায় |
৮৮,৫৩০ |
- |
৮৮,৫৩০ |
১৩০,০০০ |
১১৮,৩৫০ |
||
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস |
৫,০০০ |
- |
৫,০০০ |
- |
- |
||
হাট বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
৫২৫,০০০ |
- |
৫২৫,০০০ |
৫০০,০০০ |
- |
||
স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর ১% অর্থ |
২৫০,০০০ |
- |
২৫০,০০০ |
৪০০,০০০ |
৪২৩,৪০২ |
||
মোট সংস্থাপন আয়= |
১,০৬৮,৫৩০ |
- |
১,০৬৮,৫৩০ |
১,২১০,০০০ |
৬৪৪,৮৭২ |
||
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সূত্রে প্রাপ্ত |
|
|
|
|
|
||
কাজের বিনিময়ে খাদ্য (উন্নয়ন) |
- |
২৫০,০০০ |
২৫০,০০০ |
১৫০,০০০ |
২৩৯,৫০৮ |
||
কাজের বিনিময়ে টাকা (উন্নয়ন) |
- |
২৫০,০০০ |
২৫০,০০০ |
১৫০,০০০ |
২৫১,৫০০ |
||
উপজেলা রাজস্ব(ইউপি কর্মচারিদের বেতন) |
৫১৫,৩৫০ |
৫৭২,৪০০ |
১,০৮৭,৭৫০ |
৬৫৯,৭২২ |
৬৫৯,৭২২ |
||
অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচী |
- |
১,৭১২,০০০ |
১,৭১২,০০০ |
১,৭২৪,০০০ |
১,৭১২,০০০ |
||
টি আর (উন্নয়ন) |
- |
৩৮০,০০০ |
৩৮০,০০০ |
৩০০,০০০ |
৩৭৮,০০০ |
||
এডিপি (উন্নয়ন) |
- |
১০০,০০০ |
১০০,০০০ |
২৫০,০০০ |
৭৫,০০০ |
||
এলজিএসপি |
- |
১,৩০০,০০০ |
১,৩০০,০০০ |
১,১৯০,০০০ |
২,৬৩৮,৩৮৭ |
||
ইএএলজি |
- |
৫০,০০০ |
৫০,০০০ |
- |
- |
||
সরকারী থোক বরাদ্দ |
- |
- |
- |
৪০০,০০০ |
- |
||
মোট সরকারী আয়= |
৫১৫,৩৫০ |
৪,৬১৪,৪০০ |
৫,১২৯,৭৫০ |
৪,৮২৩,৭২২ |
৫,৯৫৪,১১৭ |
||
অন্যান্য প্রাপ্তি |
- |
|
- |
- |
- |
||
ব্যবসা বা পেশা জীবিকার উপর কর |
৪০,০০০ |
- |
৪০,০০০ |
১৬,২০০ |
১৪,৫০০ |
||
শালিসি আদালত |
৫,০০০ |
- |
৫,০০০ |
- |
- |
||
জন্ম নিবন্ধন ফি |
১২,০০০ |
- |
১২,০০০ |
৪০,০০০ |
৩৫,০০০ |
||
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী বাবদ প্রাপ্ত |
- |
৬২৯,০৫০ |
৬২৯,০৫০ |
৫৭২,৪০০ |
৫৭২,৪০০ |
||
মোট অস্যান্য আয়= |
৫৭,০০০ |
৬২৯,০৫০ |
৬৮৬,০৫০ |
৬২৮,৬০০ |
৬২১,৯০০ |
||
শরিক কর্মসূচী |
|
|
|
|
|
||
ভিজিডি |
|
২,০৪০,৬৩০ |
২,০৪০,৬৩০ |
২,০০০,০০০ |
১,৭৮৪,৩৪৬ |
||
ভিজিএফ |
- |
১,৫৩৮,৭০০ |
১,৫৩৮,৭০০ |
১,২০০,০০০ |
৪৫৭,৮১৫ |
||
মোট শরিক আয়= |
- |
৩,৫৭৯,৩৩০ |
৩,৫৭৯,৩৩০ |
৩,২০০,০০০ |
২,২৪২,১৬১ |
||
মোট আয় = |
১,৬৪০,৮৮০ |
৮,৮২২,৭৮০ |
১০,৪৬৩,৬৬০ |
৯,৮৬২,৩২২ |
৯,৪৬৩,০৫০ |
||
অর্থবছরঃ (ব্যয়) |
|||||||
খাতের নাম |
পরবর্তী অর্থবছরের বাজেট (টাকা) |
চলতি অর্থবছরের সংশোধিত |
পূর্ববর্তী অর্থবছরের |
||||
সংস্থাপন ব্যয় |
নিজস্ব তহবিল |
অন্যান্য তহবিল |
মোট |
||||
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী |
৬৯৯,৬০০ |
৫৭২,৪০০ |
১,২৭২,০০০ |
১,২৭১,০০০ |
১,২৭২,০০০ |
||
কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, ভাতা |
৫১৫,৩৫০ |
৬২৯,০৫০ |
১,১৪৪,৪০০ |
৬৫৯,৭২২ |
৬৫৯,৭২২ |
||
আদায় কমিশন বাবদ ব্যয় |
৪০,০০০ |
- |
৪০,০০০ |
৪০,০০০ |
৪৪,২৯৮ |
||
আসবাবপত্র/ কম্পিউটার রÿণাবেÿণ |
১৫,০০০ |
- |
১৫,০০০ |
- |
- |
||
ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মালামাল ক্রয় |
২০,০০০ |
- |
২০,০০০ |
২৫,০০০ |
১২,০০০ |
||
স্টেশনারী |
৮,০০০ |
- |
৮,০০০ |
৫০,০০০ |
- |
||
বিদ্যুৎ বিল |
১৫,০০০ |
- |
১৫,০০০ |
১২,০০০ |
- |
||
বিভিন্ন প্রকার সনদ ও রশিদ প্রিন্টিং |
৩,০০০ |
- |
৩,০০০ |
- |
- |
||
টেলিফোন/ইন্টারনেট বিল |
২,০০০ |
- |
২,০০০ |
- |
- |
||
অফিস রÿণাবেÿণ |
২,৫০০ |
- |
২,৫০০ |
- |
- |
||
ইউপির সংস্থাপন ব্যয় = |
১,৩২০,৪৫০ |
১,২০১,৪৫০ |
২,৫২১,৯০০ |
২,০৫৭,৭২২ |
১,৯৮৮,০২০ |
||
অন্যান্য ব্যয় |
- |
- |
- |
- |
- |
||
সভার /মিটিং আপ্যায়ন |
১০,০০০ |
- |
১০,০০০ |
২৫,০০০ |
১৫,০০০ |
||
জাতীয় দিবস পালন |
৫,০০০ |
- |
৫,০০০ |
১০,০০০ |
- |
||
জন্ম নিবন্ধন ব্যয় |
১২,০০০ |
- |
১২,০০০ |
৪০,০০০ |
২০,০০০ |
||
আপ্যায়ন |
১০,০০০ |
- |
১০,০০০ |
- |
১০,০০০ |
||
ফটোকপি ও কম্পোজ |
৫,০০০ |
- |
৫,০০০ |
- |
৮,০০০ |
||
পত্রিকা |
৪,৫০০ |
- |
৪,৫০০ |
৪,০০০ |
৪,৫০০ |
||
বিজ্ঞাপন, প্রচারনা ও মাইকিং |
২,৫০০ |
- |
২,৫০০ |
- |
২,৫০০ |
||
শরিক কর্মসূচী (ভিজিডি ও ভিজিএফ) |
- |
৩,৫৭৯,৩৩০ |
৩,৫৭৯,৩৩০ |
৩,২০০,০০০ |
২,২৪২,১৬১ |
||
আর্থিক অনুদান ও দুঃস্থ /প্রতিবন্ধি সাহায্য |
২,০০০ |
- |
২,০০০ |
- |
- |
||
অডিট |
৫,০০০ |
- |
৫,০০০ |
১০,০০০ |
৫,০০০ |
||
বিবিধ |
৫৯,৩২০ |
- |
৫৯,৩২০ |
- |
১০,০০০ |
||
মোট অন্যান্য ব্যয় = |
১১৫,৩২০ |
৩,৫৭৯,৩৩০ |
৩,৬৯৪,৬৫০ |
৩,২৮৯,০০০ |
২,৩১৭,১৬১ |
||
উন্নয়ন মূলক ব্যয় |
|
|
|
|
|
||
কৃষি |
- |
১০০,০০০ |
১০০,০০০ |
৩০০,০০০ |
৩০০,০০০ |
||
স্বাস্থ্য/স্যানিটেশন |
- |
১৫০,০০০ |
১৫০,০০০ |
১০০,০০০ |
১০০,০০০ |
||
পানি সরবরাহ |
- |
৪৫০,০০০ |
৪৫০,০০০ |
২৫০,০০০ |
২৫০,০০০ |
||
রাসত্মা ও যোগাযোগ |
- |
১,৯০০,০০০ |
১,৯০০,০০০ |
২,০০০,০০০ |
২,০০০,০০০ |
||
গৃহ নির্মান/ সংস্কার |
- |
৫০,০০০ |
৫০,০০০ |
- |
- |
||
শিÿা |
- |
২৫০,০০০ |
২৫০,০০০ |
২৫০,০০০ |
২৫০,০০০ |
||
সেচ ও বাঁধ |
- |
৭০,০০০ |
৭০,০০০ |
- |
- |
||
অন্যান্য (মসজিদ/মন্দির) |
- |
২০০,০০০ |
২০০,০০০ |
- |
- |
||
সংস্কৃতি ও খেলাধুলা এবং বিনোদন |
- |
৫০,০০০ |
৫০,০০০ |
- |
- |
||
প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়ন |
- |
৭৫,০০০ |
৭৫,০০০ |
১০০,০০০ |
১০০,০০০ |
||
পয়ঃনিষ্কাশন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা |
- |
৫০,০০০ |
৫০,০০০ |
৫০,০০০ |
৫০,০০০ |
||
মানব সম্পদ উন্নয়ন |
- |
১০০,০০০ |
১০০,০০০ |
১২৫,০০০ |
১২৫,০০০ |
||
সক্ষমতা উন্নয়ন (ইএএলজি) |
- |
৫০,০০০ |
৫০,০০০ |
- |
- |
||
মোট উন্নয়ন ব্যয় = |
- |
৩,৪৯৫,০০০ |
৩,৪৯৫,০০০ |
৩,১৭৫,০০০ |
৩,১৭৫,০০০ |
||
মোট ব্যয় |
১,৪৩৫,৭৭০ |
৮,২৭৫,৭৮০ |
৯,৭১১,৫৫০ |
৮,৫২১,৭২২ |
৭,৪৮০,১৮১ |
||
সমাপনী জের |
২০৫,১১০ |
৫৪৭,০০০ |
৭৫২,১১০ |
- |
- |
||
মোট |
১,৬৪০,৮৮০ |
৮,৮২২,৭৮০ |
১০,৪৬৩,৬৬০ |
৮,৫২১,৭২২ |
৭,৪৮০,১৮১ |
||
|